职位要求
工作职责:
1、负责对公司及下属子公司的经营成果、财务管理等方面进行内部独立审计,编写独立内审报告;
2、对公司业务流程的设计合理性和执行有效性,提出改进建议;
3、对审计工作中发现的问题,提出审计建议或整改措施;
4、督促审计结论和建议的落实,提高被审计单位及部门内部管理水平和控制有效性。
任职要求:
1、财务、会计、审计等相关专业本科以上学历;具注册会计师会计、审计等科目合格证优先;
2、25-35岁,具有会计师或审计师以上资格,熟悉财务核算、财务管理体系;
3、具备良好的内控意识,熟悉企业营运流程,熟练使用计算机及办公软件、熟悉SAP系统;
4、3年以上制造企业财务或审计工作经验。